為進一步規範集團公司合同管理,防範和控製經營風險,提高合同管理水平,根據市國資委、市財政局、市審計局關於印發《市屬企業合同管理情況檢查工作方案》的通知有關要求,集團公司對集團公司各部室、全資控股權屬公司開展合同管理情況檢查。
本次檢查采取自行檢查的方式進行,主要對截至2024年4月30日已簽訂並正處於履約過程中的工程類、投資類、擔保類、債權類、債務類、資產購置出租轉讓類、材料采購類、服務采購類、銷售類等合同,圍繞合同管理製度情況、合同簽訂及履約情況、合同檔案管理情況進行檢查。截至目前,集團公司及26家全資控股權屬公司已按照《通知》要求完成自查,涉及合同共計1100餘份。
通過此次專項檢查,提高了內控管理水平,規範了集團的合同管理,提升了法律風險防範意識,為集團公司防範和控製經營風險及穩健發展奠定堅實基礎。