集團公司內部審計工作經過周密籌備,於9月正式開展,目前正在按計劃有序推進。
根據國家、省市法律法規、行業準則,結合集團公司實際,詳細編製2023年度內部審計計劃,確立了指導思想、審計目標、審計項目與範圍、審計內容、審計程序與時間等關鍵要素,通過訪談調研形式,了解權屬公司業務開展情況,編製了內部審計工作方案。根據集團黨委會、董事會研究意見,成立了由風控管理部人員組成的審計組,開展工作。駐場首日,審計組與權屬公司領導班子及中層負責人召開進場會,隨後進行人員訪談、現場檢查、材料核查等。集團內部審計工作得到權屬公司積極配合,提供有關資料和必要工作條件,目前現場工作仍在進行中。
集團公司堅持構建集中統一、全麵覆蓋、權威高效的內部審計監督體係,以國家法律法規、內控規範為準繩,發現並提示問題和隱患,助力整改落實和跟蹤,推動普遍型問題統籌管理提升,提高內審監督與服務實效,發揮內部審計在完善治理、規範管理、防範風險等方麵的基礎性和源頭性作用,促進集團高質量發展。