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防風險、強內控、促合規 奮力建設集團風險內控體係

發布日期:2022-11-25

為助力集團公司“十四五”規劃加快實現“業務規模快速發展、治理體係科學完善、運營管理精準高效、風險防控機製健全”目標,20228月,集團公司正式啟動建設以風險為導向,以合規為底線,以內控為核心的風險內控體係,為全市首家市屬國企,目前,項目緊張有序、有條不紊進行。

集團公司高度重視風險內控體係建設,項目正式啟動以來,專門成立風險內控體係建設項目領導小組,集團公司黨委書記、董事長張良富親自擔任項目領導小組組長,黨委委員、副總經理張英任副組長兼項目領導小組辦公室主任,其他領導班子成員任副組長,為項目高質量建設奠定組織基礎,保障各項工作高效有序實施

各部室、權屬公司配合第三方機構,各負其責、密切協同,收集資料、訪談了解、梳理歸納、擬訂成果、反饋互通、共同確認,切實推進項目建設。風控管理部牽頭組織項目實施,認真落實各項要求,積極統籌協調調度,考慮集團公司實際需求及內控要求,保障項目落地。各部室按照職能分工負責各自領域內體係建設工作,根據統一進度配合協作,積極獻言獻策。項目建設過程中遇到的問題,風控管理部及時與與相關各方反饋協商並研究對策、製定方案,確保項目各項工作順利進行。

風險內控體係由風險管理體係、內控管理體係、製度流程體係、內控評價體係等多個子體係組成,包含多個成果性文件,其中:風險體係包含風險地圖、風險清單、風險評估標準、重大風險應對;內控體係包含流程框架、流程圖、權限指引清單、內控矩陣;製度體係包括製度框架、製度匯編、配套表單、業務流程;內控評價體係包含內控評價手冊等。

目前,完成內部控製和風險管理現狀係統梳理與診斷工作,梳理問題5大類、30餘項、90餘個;完成集團公司本部流程框架製定工作,梳理流程一級23個、二級93個、三級283個、控製點482個;集團公司本部90餘個製度已製訂完畢,與各部室溝通反饋中;表單、流程圖、內控矩陣同步推進製訂。風控管理部將全力克服疫情影響,靈活運用線上視頻會議等多種方式,暢通溝通交流機製,全力保障項目年底前完成。

通過建設風險內控體係,優化業務流程、理清權責邊界、識別關鍵風險,實現管理製度化、製度流程化、流程表單化、表單信息化,促進合規經營,強化內部控製,防控重大風險,賦能集團公司高質量發展,助力打造千億級大型產業投融資平台。

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